泸水市信访局2022年预算公开

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索引号
MB1606688-2022-195043
发文机构
泸水市信访局
公开目录
预决算公开
主题分类
财政
文      号
发文日期
2022-04-05 17:20:57

监督索引号53330100173700000

  

泸水市信访局2022年预算公开目录

 

第一部分 泸水市信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 泸水市信访局2022年部门预算表

 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

 


泸水市信访局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给委、政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。

2、承办上级机关和委、政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。

3、推进信访工作制度改革和信访法治化建设,起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案。推动党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。  

4、综合协调和指导全信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督察督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴省进京访的处置工作。

5、制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6、推动信访信息化建设,指导全信访信息系统建设和应用工作。

7、负责信访工作的宣传和信息发布;组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8、承担委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责泸水市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9、完成委、人民政府及上级交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设四个内设机构,包括办公室、接访办信室、督察督办室、网络信访室。

1、办公室负责文电、会务、机要、档案等日常运转和综合协调工作。承担文秘、信息、保密、安全保卫、后勤、财务和资产管理、对外宣传、政务公开等工作。负责党群、组织人事、机构编制、教育培训等工作承担离退休人员服务工作。

2、接访办信室:负责群众来访接待工作,受理办理群众来信。反映群众来访、来信中的重要情况。转送、交办、督办重要来访、来信事项。指导协调处理来访接待中的复杂疑难问题。维护来访接待场所秩序。指导检查全群众来访接待和来信办理工作。负责对全市信访工作的综合协调和指导。负责信访工作制度改革、信访法治化建设、依法分类处理信访诉求、人民建议征集,提出加强和改进信访工作的建议。负责协调指导全市到州赴省进京访的处置工作。负责信访突发事件的综合协调和应急处置,承担重大活动、重要会议信访保障和“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。负责信访矛盾纠纷排查化解工作。承担市委信访工作联席会议办公室日常工作。

3、督察督办室:指导检查信访事项督察督办、复查复核和信访积案化解工作。督察督办重要信访事项。负责对)和市直部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

4、网络信访室:负责网络信访和信息技术工作。受理办理群众通过网络途径提出的信访事项。承担委书记、长电子信箱信件和网民留言件的办理工作。综合分析和反映群众网络信访中的重要情况。转送、交办、督办重要网络信访事项。指导检查全网络信访办理工作。负责信访信息系统和视频接访系统的建设、应用、维护和协调指导工作。负责信访数据统计和信访形势综合分析工作。承担机关及办公自动化、电子设备采购与管理等工作。

(三)重点工作概述

   1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续深入贯彻落实党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神和中央、省、州、市关于信访工作的重要指示精神,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,用科学发展观统领群众工作和信访工作,主动扛起“争当表率、争做示范、走在前列”的使命担当,不断提高工作的责任感和实际工作能力,认真按上级的各项工作要求,抓好信访工作的落实。

2、深入开展重信重访治理和矛盾纠纷集中排查化解工作。认真梳理重信重访案件、分析查找原因,根据其性质研究解决办法,通过集中专项治理,实现大多数重信重访积案案结事了、息诉息访,新的重信重访尽可能少发生,重信重访存量减少。坚持矛盾纠纷排查化解机制,强化措施,巩固成果,结合领导干部接、约、下访工作机制,加强条块结合、点面结合,系统全面推进扶贫领域、“两违”整治、保泸高速公路建设、怒江美丽公路泸水段矛盾纠纷排查化解工作,充分发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强与部门协作,形成工作合力,推动矛盾化解,努力实现各类矛盾纠纷及时、就地化解,确保全市社会和谐稳定。

 3、进一步提高信访干部业务素质。加强信访干部队伍建设,增强责任心,牢固树立服务意识,规范信访接待和办理程序,营造一种文明、依法、高效、务实的信访工作氛围,提升信访桥梁纽带作用。加大《信访条例》及相关法律法规的宣传贯彻力度,疏导广大群众依法上访、文明上访和逐级上访,正确行使自己的民主权利。

4、进一步畅通党和政府与人民群众的沟通渠道,方便泸水群众及时就地反映诉求。坚决服务好市处级领导干部定点接访工作,探讨领导干部定期视频接访群众和集中联合接访工作。

5、严格按照《信访条例》的有关规定,加大对信访案件的督察督办力度。对重大信访案件,特别是对领导批示件,建立健全督察督办工作制度,确保督察工作的质量和效率。严格督察纪律,对上级交办的需要报结果的信访案件,不按时报结果的单位进行通报批评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制4人,工勤人员编制0事业编制0人。在职实有6人,其中: 财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 111.81万元,其中:一般公共预算111.81万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比与上年对比我单位2021年财政基本支出预算114.69万元,2022年财政拨款支出预算111.81万元,比上年减少2.88万元,减少2.51%。主要原因是2021年年底单位职工人员调动,一般办公经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 111.81万元,其中:本年收入111.81万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款111.81万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比我单位2021年财政基本支出预算114.69万元,2022年财政拨款支出预算111.81万元,比上年减少2.88万元,主要原因是2021年年底单位职工人员调动,一般办公经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 111.81万元。财政拨款安排支出 111.81万元,其中:基本支出111.81万元,与上年对比,我单位2021年财政基本支出预算114.69万元,2022年财政拨款支出预算111.81万元比上年下降2.88万元。主要原因2021年年内有人员调动,年底预算少1人;项目支出0万元,与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于一般公共预算支出1181.81万元其中:一般公共服务支出89.84万元;社会保障和就业支出7.73万元;卫生健康支出6.06万元;政府保障支出8.13万元。

五、省对下项转移支付情况

    我单位无此项目。

(一)与中央配套事项

我单位2022年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年度按既定政策标准测算补助事项未列入年初预算。

(三)经济社会事业发展事项

      我单位无此内容。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要原因分析:无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.06万元,较上年减少0.01万元,下降0.48%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。2021年预算持平主要原因分析:无。

(二)公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.06万元,较上年减少0.01万元,下降14.29%,国内公务接待批次为2次,共计接待12人次。

主要原因分析:人员调动,年末减少1人,导致公务接待费减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为2万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

主要原因分析:与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位今年没有安排项目资金,无项目支出预算增减变动情况,无重点项目的绩效目标预算绩效情况说明。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排13.77万元,与上年对比减少2.33万元,减少14.47%。主要原因分析:人员调动,导致机关运行经费减少

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,我单位资产总额15.26万元,其中,流动资产0.9万元,固定资产14.35万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少3.33万元,其中固定资产减少2.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

 

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