中国共产党泸水市委员会统战部2024年度部门决算
浏览:0 来源:泸水市民族宗教事务局
- 索引号
- 566242068-2025-270117
- 发文机构
- 泸水市民族宗教事务局
- 公开目录
- 预决算公开
- 主题分类
- 财政
- 文 号
- 发文日期
- 2025-10-16 11:58:05
监督索引号53330100173501000
中国共产党泸水市委员会统战部2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻执行中央、省委、州委和市委关于统一战线工作的方针、政策,对我市的统战工作情况开展调查研究;认真贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规及市委、市政府的决策部署;督促指导《中华人民共和国民族区域自治法》和《宗教事务条例》的贯彻落实;负责起草全市民族宗教事务的规范性文件草案,协调推进本系统依法行政,落实行政执法责任制。组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇总、分析、研判,提出相关政策性建议和意见。负责协调推动全市有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作,促进党和国家民族宗教政策在民族经济和社会事业发展相关领域的贯彻落实。完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
- 二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构:综合办公室、干部股、党派工作股和港澳台侨事务股(民主党派人士工作股、党外知识分子工作股)、民族政策法规监督检查和城市民族工作股、民族经济发展和团结进步示范创建股、民族文化教育宣传、宗教事务股。
所属单位3个,分别是:
(1)泸水市工商业联合会
(2)泸水市民族宗教事务局
(3)泸水市归国华侨联合会
(二)决算单位构成情况
纳入中国共产党泸水市委员会统战部2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1.中国共产党泸水市委员会统战部
纳入中国共产党泸水市委员会统战部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致,原因为3个所属单位泸水市工商业联合会、泸水市民族宗教事务局、泸水市归国华侨联合会不单独核算、不单独编报,合并在中国共产党泸水市委员会统战部作为1个单位编报。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的:公务员19人,参照公务员法管理人员3人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人6人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人(离休0人,退休19人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一是实施“枝繁干壮”工程,构筑中华民族共有精神家园。深入实施民族文化“双百工程”项目建设。实施云南省民族文化项目培训“阔时”节祭祀、傈僳族民歌“三大调”及传承培训项目和白族支系勒墨人传统织麻技艺挖掘与民族服装改良缝制”项目,有效推动泸水民族文化的保护传承。开展易地扶贫搬迁点安置社区的国家通用语言推广普及工作。根据市委、市政府“继续加强巩固和提升国家通用语言推广普及”要求,市级财政安排衔接资金58.5万元,共培训650人次。
二是实施“幸福花开”工程,助力民族地区高质量发展。全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,深入开展“十县百乡千村万户”示范引领建设工程。成功打造1个示范乡镇、4个示范村、6个示范社区项目和2个民族特色旅游村寨提升项目。以现代化边境幸福村建设为引领,抓好民族经济发展和项目实施,推动各民族共同走向现代化。按照抵边一线、城镇周边树立“典型村”,沿江一线打造“示范村”,半山一线完成“达标村”的3个模式推进建设,共启动项目建设519个,累计完成投资13.74亿元,项目落实资金11.19亿元,于2023年11月通过省级验收评估。2024年制定《泸水市现代化边境幸福村巩固提升行动方案》,持续开展现代化边境幸福村巩固提升工作。
三是实施“石榴红”工程,促进各民族广泛交往交流交融。加强组织领导,强化民族团结向心力。建立的民族工作委员制、民族工作协调机制、宗教工作协调机制,为做好新时代民族宗教工作提供了重要的组织保障。制定印发《泸水市深化铸牢中华民族共同体意识实施方案》,把铸牢中华民族共同体意识作为泸水市各项工作的主线,贯穿经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全过程。强化宣传教育,绘就民族团结同心圆。“十个一”纵深推进民族团结进步宣传月活动,结合“爱国主义宣传教育活动”“全国科普日”等活动,开展铸牢中华民族共同体意识宣传。构建精神家园,促进各民族交往交流交融。开展“石榴花开美泸水 籽籽同心共筑梦”铸牢中华民族共同体意识主题文艺采风创作活动,以文学、摄影、美术等群众喜闻乐见的艺术形式,展示新时代边疆人民团结进步新风貌。开展“2024年民族团结进步同心营研学系列活动”,采用“民族团结进步教育+”模式,将爱国主义教育、非物质文化遗产传承等融入到民族团结进步教育中。全面落实各族群众互嵌式发展计划,联合多单位开展农村劳动力转移就业“春风行动”,将农村劳动力就业需求与企业用工需求无缝对接,推动各族群众跨区域流动就业。发挥示范引领,持续巩固我市全国民族团结进步示范市创建成果。积极开展全国民族团结进步模范集体、个人推荐工作,泸水市称杆乡邮政所所长桑南才获“全国民族团结进步模范个人”荣誉称号。实施“一盟一线一长廊”和“多点全域共创”行动,推动创建工作增点提质延链扩面。截至目前,全市创建了1个国家级、86个省级、115个州级、259个市级民族团结进步示范单位,创建了示范户州级24户、市级1030户,国家级民族团结进步模范个人2人。
四是实施“润土培根”工程,持续推进我国宗教中国化进程。加强党对宗教工作的领导。印发《泸水市党政领导班子成员联系宗教工作重点村(社区)宗教活动场所及挂钩联系宗教界人士工作制度》等文件,压实市级、乡(镇)、街道、村(社区)抓党建促农村宗教治理工作责任。加大党的宗教工作理论和方针政策宣传宣讲力度。开展宗教理论政策和业务知识培训,举办2024年宗教干部队伍业务能力提升培训班1期,指导泸水市基督教两会举办财务管理人员政策法规培训等培训班5期。积极推进“五进”宗教活动场所活动,规范“五进”标识牌,及时更换国旗旗杆国旗157处,完成宗教活动场所中国化示范点建设126处(其中7处州级宗教活动场所中国化示范点)。积极引导宗教活动场所建筑风格样式与周边环境相适应,目前已拆除49处教堂建筑风格样式“三角尖”。依法管理宗教事务。制定印发《泸水市宗教活动场所合理优化布局五年行动计划方案(2024—2029年)》遵循“分步推进、稳妥解决”的原则,年内注销宗教活动场所12处。对不影响宗教活动场所现有布局和功能原址拆除重建44处按相关规定补办完善“宗教活动场所内改建、新建”审批手续。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党泸水市委员会统战部2024年度收入合计32226007.83元。其中:财政拨款收入32226007.83元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加22548881.89元,增长233.01%。其中:财政拨款收入增加22733844.89元,增长239.50%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少184963.00元,下降100.00%。主要原因是:2024年,财政追加《泸水市现代化边境小康村建设项目》资金预算22745625.72元。用于支付政府拖欠企业债务款项。2023年发放2022年全年的绩效,2024年无其他收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党泸水市委员会统战部2024年度支出合计32226007.83元。其中:基本支出7615076.25元,占总支出的23.63%;项目支出24610931.58元,占总支出的76.37%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加22520881.89元,增长232.05%。其中:基本支出增加375293.01元,增长5.18%;项目支出增加22145588.88元,增长898.28%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因是:2024年,财政追加《泸水市现代化边境小康村建设项目》资金预算22745625.72元。用于支付政府拖欠企业债务款项。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党泸水市委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7615076.25元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7021622.83元,占基本支出的92.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费593453.42元,占基本支出的7.79%。公用经费人均18545.42元。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党泸水市委员会统战部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24610931.58元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
(1)泸财行〔2024〕68号2024年创建全国民族团结进步示范市及现代化边境幸福村建设宣传及氛围营造工作经费95769.5元;主要用于泸水市现代化小康村建设,力争通过边境小康村建设,实现农民人均可支配收入达15000元以上,逐步建成基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的边境小康示范村,努力在党建引领、经济发展、文化繁荣、社会进步、生态宜居等方面做出示范。
(2)泸财通〔2024〕1号泸水市民族团结进步示范创建工作经费51972元;主要用于全面深入持久开展民族团结进步创建,积极争创全国民族团结进步示范市,各民族交往交流交融进一步增强,民族团结和谐的良好局面更加巩固,中华民族共同体意识进一步铸牢,对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同更加深入人心,民族工作体制机制更加完善,边疆民族事务治理能力显著增强。
(3)泸财行〔2024〕57号2024年中央华侨事务经费12000元;主要用于开展职业技能培训、建设侨胞之家、为侨服务工作站,进一步维护侨益、凝聚侨心。
(4)泸财预〔2024〕6号2023年中央华侨事务经费38725元;主要用于开展职业技能培训、建设侨胞之家、为侨服务工作站,进一步维护侨益、凝聚侨心。
(5)泸财预〔2024〕66号驻村(驻点)工作队员工作经费及生活补助经费40000元;主要用于派出乡村振兴驻村(驻点)工作队员相关经费。
(6)泸财预〔2024〕6号2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金2378.53元;主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
(7)泸财预〔2024〕6号2023年就业创业服务补助资金1953.83元;主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
(8)泸财整合〔2024〕9号2024年泸水市现代化边境幸福村建设基础设施补短板以及示范村打造工程项目资金10000000元;主要用于泸水市现代化边境小康村建设以大练地街道新建村、大练地村、赖茂村,六库街道排路坝村,鲁掌镇登埂村,片马镇古浪村、片四河村4个乡(镇、街道)7个沿江、沿边行政村为主打造示范廊带,辐射带动其余30个沿边行政村,形成沿江乡镇夯实前沿、以边带面、从线到片的空间格局。
(9)泸财整合〔2024〕52号2024泸水市现代化边境幸福村建设基础设施补短板以及示范村打造工程项目资金1800000元;主要用于泸水市现代化边境小康村建设以大练地街道新建村、大练地村、赖茂村,六库街道排路坝村,鲁掌镇登埂村,片马镇古浪村、片四河村4个乡(镇、街道)7个沿江、沿边行政村为主打造示范廊带,辐射带动其余30个沿边行政村,形成沿江乡镇夯实前沿、以边带面、从线到片的空间格局。
(10)泸财整合〔2024〕40号泸水市现代化边境小康村建设基础设施补短板以及示范村打造工程项目经费5000000元;主要用于泸水市现代化边境小康村建设以大练地街道新建村、大练地村、赖茂村,六库街道排路坝村,鲁掌镇登埂村,片马镇古浪村、片四河村4个乡(镇、街道)7个沿江、沿边行政村为主打造示范廊带,辐射带动其余30个沿边行政村,形成沿江乡镇夯实前沿、以边带面、从线到片的空间格局。
(11)泸财整合〔2024〕139号泸水市现代化边境幸福村建设基础设施补短板以及示范村打造工程项目经费5945625.72元;主要用于泸水市现代化边境小康村建设以大练地街道新建村、大练地村、赖茂村,六库街道排路坝村,鲁掌镇登埂村,片马镇古浪村、片四河村4个乡(镇、街道)7个沿江、沿边行政村为主打造示范廊带,辐射带动其余30个沿边行政村,形成沿江乡镇夯实前沿、以边带面、从线到片的空间格局。
(12)泸财整合〔2024〕9号2024年建设现代化边境幸福村沿边少数民族群众技能培训资金585000元;主要用于国家通用语言乡镇培训、行政村培训。
(13)泸财整合〔2023〕31号2023年建设现代化边境幸福村沿边少数民族群众技能培训经费216000元;主要用于国家通用语言乡镇培训、行政村培训。
(14)泸财预〔2024〕6号2022年度创业担保贷款中央级奖补资金9000元;主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
(15)泸财预〔2024〕6号2022年度创业担保贷款省级奖补资金3870元。主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
(16)泸财预〔2024〕6号2023年度创业担保贷款奖补资金4380元;主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
(17)泸财预〔2024〕6号2023年省民族宗教专项资金经费625403元;主要用于围绕以铸牢中华民族共.同体意识为主线全力打造新时代民族团结进步创建工作升级版。补助支持铸牢中华民族共同体意识主题教育馆(主题广场、主题公园、街道)、中华民族共同体意识体验馆、教育实践基地和研究基地、研究中心,“四个与共”长廊等建设,开展铸牢中华民族共同体意识理论阐释、政策宣传宣讲及培训。打造新时代民族团结进步创建工作升级版,构筑各民族共有精神家园。支持促进各民族交往交流交融,支持城市民族工作,支持实施各民族青少年交流计划、各民族互嵌式发展计划、旅游促进各民族交往交流交融计划“三项计划”和“石榴红”工程。支持依法管理民族宗教事务,开展法治宣传和党的民族宗教政策教育培训,防范化解民族宗教领域风险隐患体制机制建设,协调处理涉及民族因素的矛盾纠纷,维护民族宗教领域和谐稳定。
(18)泸财农〔2024〕31号2024年民族宗教专项资金117254元;主要用于围绕以铸牢中华民族共.同体意识为主线全力打造新时代民族团结进步创建工作升级版。补助支持铸牢中华民族共同体意识主题教育馆(主题广场、主题公园、街道)、中华民族共同体意识体验馆、教育实践基地和研究基地、研究中心,“四个与共”长廊等建设,开展铸牢中华民族共同体意识理论阐释、政策宣传宣讲及培训。打造新时代民族团结进步创建工作升级版,构筑各民族共有精神家园。支持促进各民族交往交流交融,支持城市民族工作,支持实施各民族青少年交流计划、各民族互嵌式发展计划、旅游促进各民族交往交流交融计划“三项计划”和“石榴红”工程。支持依法管理民族宗教事务,开展法治宣传和党的民族宗教政策教育培训,防范化解民族宗教领域风险隐患体制机制建设,协调处理涉及民族因素的矛盾纠纷,维护民族宗教领域和谐稳定。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党泸水市委员会统战部2024年度一般公共预算财政拨款支出32226007.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加22733844.89元,增长239.50%,完成年初预算的434.83%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出5985100.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.57%,完成年初预算的103.29%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资以及维护单位正常运转所开支的办公费、水电费、差旅费等;造成预决算差异的主要原因是2024年发放2023年终绩效奖励,导致决算大于预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出956162.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%,完成年初预算的136.88%。主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等;造成预决算差异的主要原因是2024年支出已退休人员一名的抚恤金以及遗属补助。
9.卫生健康(类)支出471396.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的106.47%。主要用于单位医疗保险、 公务员医疗补助等缴纳;造成预决算差异的主要原因是2024年医保基数重新核定,较2023年增加,导致医保支出增加,决算大于预算数。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出24306532.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.43%,年初无此项预算。主要用于泸水市现代化边境小康村建设以大练地街道新建村、大练地村、赖茂村,六库街道排路坝村,鲁掌镇登埂村,片马镇古浪村、片四河村4个乡(镇、街道)7个沿江、沿边行政村为主打造示范廊带,辐射带动其余30个沿边行政村,形成沿江乡镇夯实前沿、以边带面、从线到片的空间格局。造成预决算差异的主要原因是2024年泸水市现代化边境幸福村建设基础设施补短板以及示范村打造工程项目资金为衔接资金,年初无预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出506815.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,完成年初预算的106.57%。主要用于职工住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是2024年公积金基数增加,导致公积金支出增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为63325.00元,决算为29728.79元,完成年初预算的46.95%;支出决算较上年减少11761.50元,下降28.35%
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元,决算为29728.79元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的49.55%;公务接待费支出年初预算为3325.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少8475.50元,下降22.18%;公务接待费支出决算较上年减少3286.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3286.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63325.00元,支出决算为29728.79元,完成年初预算的46.95%,支出决算较上年减少11761.50元,下降28.35%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元,决算为29728.79元,完成年初预算的49.55%;公务接待费支出年初预算为3325.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未产生接待费用,公务用车购置及运行维护费变动的原因是严格执行中央八项规定和单位财务管理制度,下乡、外出培训等多采用自行乘车的方式,节约了公车耗能。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少8475.50元,下降22.18%;公务接待费支出决算减少3286.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3286元,下降100%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年未产生接待费用,公务用车购置及运行维护费变动的原因是严格执行中央八项规定和单位财务管理制度,下乡、外出培训等多采用自行乘车的方式,节约了公车耗能。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于外出下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党泸水市委员会统战部2024年机关运行经费支出593453.42元,比上年增加32835.42元,增长5.86%,主要原因是办公费、差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常运行公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党泸水市委员会统战部资产总额4586442.12元,其中,流动资产3795346.14元,固定资产791095.98元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加380209.43元,其中固定资产减少187682.01元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额23989.97元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出23989.97元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
监督索引号53330100173501111
包含附件
扫一扫在手机打开当前页


