泸水市人民政府六库街道办事处2024年度部门决算公开

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索引号
015281845-2025-270088
发文机构
泸水市六库街道办事处
公开目录
预决算公开
主题分类
财政
文      号
发文日期
2025-10-16 09:30:00

监督索引号53330100556201000

泸水市人民政府六库街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

泸水市人民政府六库街道办事处为泸水市人民政府派出机关,受市人民政府的领导,在法律、法规、规章和市人民政府授权的职权范围内,代表市人民政府在行政区域内依法行使基层政权的管理职能。

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和市委、市人民政府的决策部署,依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域国民经济和社会发展计划、预算,并做好统计工作。统筹落实村(社区)发展的重大决策、建设规划和建设项目,参与辖区公共服务设施建设规划编制,推动辖区健康、有序、可持续发展。因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为群众提供科技、教育体育、文化旅游、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设;巩固拓展脱贫攻坚成果,统筹推进实施乡村振兴战略。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装、自然资源、退役军人事务、人居环境等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解区域内各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保社会稳定。

5.综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进路长制、河长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

6.组织开展公共服务,搭建综合服务平台,为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

7.负责村(居)民委员会建设,指导、支持和帮助村(居)民委员会工作,培育、发展村(社区)社会组织,组织村(社区)群众和单位参与村(社区)建设和管理。

8.承担辖区社会治安综合治理工作,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护村(社区)平安。

9.做好国防教育和兵役工作。

10.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置9个工作机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1.泸水市人民政府六库街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门 2024 年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的:公务员27人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员53人,机关和事业工人12人; 经费自理人员 0人。我部门 2024 年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休 0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人(离休0人,退休36人)。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。超编0辆。

三、重点工作概述

1.始终坚持理论武装,在政治上清醒坚定

一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话以及对怒江工作的重要指示批示精神,坚持带头读原著、学原文、悟原理,深刻领会精神实质。二是召开街道党工委会议37次、集体决策183项议题,召开党工委专题会议16次、集体决策30项议题,召开街道党工委理论学习中心组集中学习9次,举办专题、培训班13次,带动街道各级党组织专题学习200余次;坚持街道党工委会议“会前学法”和“第一议题”制度,组织学习各项法律法规37次,传达学习中央重要会议精神和总书记重要讲话精神31次,推动党员干部深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决拥护“两个确立”,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是认真落实党内政治生活的若干准则和党内各项规章制度,严肃党的组织生活,高质量召开2023年度街道党工委班子民主生活会、市委第四巡察组巡察六库街道整改专题民主生活会,严肃开展批评和自我批评,对街道党工委班子存在的28个问题建立了整改清单,推动立行立改、边查边改。严格执行重大事项请示报告制度,全年向市委、市政府呈报请示31个、报告12个。

2.始终坚持勤勉奋进,在工作上履职尽责

一是聚焦发展目标。聚焦“党建引领、基建靓村、产业强村、文化润村”目标任务和16个村(社区)发展定位,着力在提高执行力、增强落实力上下真功、出实招,以钉钉子精神推动市委、市政府工作部署落地见效,限时完成了市委、市政府下达的2024年各项指标任务。

二是推动经济发展。2024年街道农村经济总收入预计2.43亿元、较2023年增长8%。2024年农村常住居民人均可支配收入12565元,较2023年增长9.96%。2024年代管村组集体资金2327.43万元,较2023年增长10.83%,村(社区)集体经济均实现收益20万元以上。实施乡村建设项目8个、资金2393万元,重大项目土地保障3000余亩。

三是抓实民生保障。2024年粮食产量8912吨、蔬菜产量4769.49吨、肉蛋产量7460.06吨、较2023年分别增长5.8%、4.13%、13.63%。2024年新纳入监测对象31户100人,消除风险27户100人。转移就业1.13万人、培育致富带头人(乡村工匠)243人。保学率、家庭医生签约率、饮水安全达标率、政府救助平台办结率均达到100%,森林覆盖率72.8%,城镇化率81%。“一缕阳坡”、“傈僳寨子”农文旅示范点联农惠农富农的示范引领效果明显提升,“一缕阳坡”农文旅示范经验做法在央视《朝闻天下》播出。1名个人荣获省2024年旱地优质稻优秀村“两委”负责人,怒江大峡谷先锋书店获评2024年度全国最佳建筑。

四是强化基层治理。进一步修订完善村(居)规民约,开展“五遵守、五做好、五自觉”文明承诺,持续推进“五心网格、六个逐一、四微服务”,将党的政治优势、组织优势转化为社会治理的效能,连续三年“12340”群众安全感、满意度调查均达97%以上。“四方联动”网格化网络管理工作经验得到中宣部批示和推广,六库街道列为省政府基层立法联系点。

五是集中精力破难。稳妥解决保泸高速公路六库段工程、S326怒江机场连接线工程、瓦新公路、军区项目建设保障、宅基地审批、重大项目拆迁安置等31个历史遗留问题,联动解决各级巡视巡察、审计督查整改反馈问题62个。

3.始终坚持党建引领,在作风上凝聚合力

一是抓实主体责任 。认真履行党建“第一责任人”职责,全年召开2次党工委会议专题研究基层党建工作,召开4次基层党建工作会议和2次基层党建工作推进会,践行“走遍服务”深入后进村(社区)一线宣讲、一线办公200余(场)次。制定《基层党组织书记抓基层党建工作责任清单》,进一步健全承诺、述职、评议、考核和问责“五位一体”的工作责任体系。

二是精准补齐短板 。深入开展基础党务“提标提质”专项行动,从4个方面12项全面规范。举办农村职业经理人、文旅产业、中式烹调、咖啡师、茶艺师等培训班5期,调训干部127人。培育致富带头人(乡村工匠)243人。全面落实基层党组织运转经费,拨付行政村(社区)运转经费105万元。积极发挥党组织和党员干部在群众增收、乡村建设等重点工作中的领导和引领作用,累计入户政策宣传2万余人次,政策解答1万余人次。

三是强化党的组织力。抓好党支部规范化建设,年内,创建达标63个党(总)支部,达标率达98%,团结社区被省委组织部命名为“云岭先锋红旗党支部”、2个村级党组织评为州级“云岭先锋红旗党支部”先进支部、积极支部。抓好党员教育管理。开展“万名党员进党校”活动,累计培训党员1000余人次。高质量发展党员17名。抓好整顿软弱涣散党组织,1个软弱涣散村党组织实现转化升级。

四是抓好后备队伍建设 。确定127名村(社区)后备干部为重点培养对象,调整不胜任或履职不到位的1名村(社区)干部。抓好党群活动室功能提升。年内,投入100余万元(含集体经济资金),改扩建、修缮4个村级阵地,持续提升基层保障和服务水平。

4.始终坚持廉洁从政,涵养风清气正政治生态

一是持续纠治“四风”和腐败问题。深入推进党风廉政建设工作,开展廉政督查和节前廉政提醒6次。通报学习违反中央八项规定精神、“四风”问题等典型案例20余起。对公车私用、“酒桌办公”、违规吃喝等问题进行监督检查10余次。各类专项监督20余次,发现问题16个,完成督促整改5个。完成各类督查审计、巡视巡察问题整改50余件。二是严肃党内政治生活。认真落实党支部“三会一课”、主题党日等制度。派出街道6个组织生活会指导组严把关口,确保组织生活会开出高质量好效果。53个党支部均按要求完成了习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织生活会,签订了共产党员不信仰宗教承诺书。三是调整优化干部队伍。优化社区干部5名、小组长3名,培养1名社区主任进入事业单位队伍。处置问题线索16件,立案审查6件,正在办理7件。其中,批评教育7人,给予党纪处分6人。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

说明:泸水市人民政府六库街道办事处2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市人民政府六库街道办事处2024年度收入合计59377407.00元。其中:财政拨款收入59311945.50元,占总收入的99.89%;其他收入65461.50元,占总收入的0.11%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比,收入合计增加9505387.61元,增长19.06%。其中:财政拨款收入增加9770889.61元,增长19.72%;主要原因是2024年财政供养人员工资福利支出有所增加以及一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款安排项目较多,收入较上年增加。其他收入减少265502.00元,下降80.22%。主要原因是本年度非财政拨款收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

泸水市人民政府六库街道办事处2024年度支出合计59377407.00元。其中:基本支出26669506.81元,占总支出的44.92%;项目支出32707900.19元,占总支出的55.08%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比,支出合计增加9505387.61元,增长19.06%。其中:基本支出减少99284.58元,下降0.37%;主要原因是单位厉行节约,缩减了公用开支。项目支出增加9604672.19元,增长41.57%;主要原因是2024年实施了泸水新城中学建设项目、庄房四组安置点建设项目、怒江州生态集中安葬示范点建设项目、段家寨村2024年以工代赈项目、精品咖啡标准化育苗基地建设项目、双米地村木班东自然村农村公益事业财政奖补项目等大型项目,故项目支出较上年增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障泸水市人民政府六库街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26669506.81元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出25285544.33元,占基本支出的94.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1383962.48元,占基本支出的5.19%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障泸水市人民政府六库街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出32707900.19元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.泸水市2024年支持脱贫户、防止返贫监测对象、牛羊养殖奖补项目经费1212060.00元,主要用于发放脱贫户、防止返贫监测对象、牛羊养殖奖补;

2.2024年省级财政衔接推进乡村振兴项目经费1400000.00元,主要用于精品咖啡标准化育苗基地建设项目;

3.泸水市六库街道段家寨村2024年以工代赈项目经费3996487.47元,主要用于硬化村级道路、改善农村生活环境,补齐配套基础设施短板;

4.六库街道2024年庄房四组安置点建设项目经费200000.00元,主要用于发放庄房四组安置点乔连弟班组工人工资;

5.罗先海等2户搬迁补偿费用及第三方测绘项目经费896403.9元,主要用于军分区雷达站建设项目;

6.六库街道办石缸河水体污染受灾农户生活补助项目经费228234.64元,主要用于石缸河水体污染受灾农户;

7.怒江花谷”生态建设丙舍坝叶子花种植示范区第二期前两年土地租金项目经费383240.00元,主要用于兑付土地租金;

8.六库街道2024年农村公路日常养护项目经费471832.8元,主要用于发放护路员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市人民政府六库街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出56548949.56元,占本年支出合计的95.24%。与上年相比增加8663094.87元,增长18.09%,完成年初预算的200.64%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出15053597.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.62%,完成年初预算的108.29%。主要用于联防员工资及人身意外保险、石缸河水体污染受灾农户生活补助、驻村工作队员生活补助、春节走访慰问、全国经济普查专项工作经费、单位各项公用经费。造成预决算差异的主要原因是年内开展了系列工作,追加了相关资金。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出32000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的152.38%。主要用于征兵“五率”考评相关支出。造成预决算差异的主要原因是年内开展了系列工作,追加了相关资金。

4.公共安全(类)支出2000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于购买平安法治日报。造成预决算差异的主要原因是该资金为年中追加。

5.教育(类)支出6927470.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%,年初无此项预算。主要用于兑付怒江州泸水市新城中学项目土地补偿款。造成预决算差异的主要原因是该资金为年中追加。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出72200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的9025.00%。主要用于文化站开展各项文化活动相关支出;造成预决算差异的主要原因是上年度公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金结转至本年。

8.社会保障和就业(类)支出3324167.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%,完成年初预算的202.25%。主要用于支付农村公益性公墓林勘及植被恢复费、发放基层治理专干补助、边民补助;造成预决算差异的主要原因是年中追加了边民补助资金及基层治理专干资金。

9.卫生健康(类)支出1166769.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%,完成年初预算的114.08%。主要用于发放干部职工医疗补助。造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加。

10.节能环保(类)支出827640.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,年初无此项预算。主要用于发放护林员、天保森管员工资、兑付怒江花谷”生态建设丙舍坝叶子花种植示范区第二期前两年土地;造成预决算差异的主要原因是相关资金为年中追加。

11.城乡社区(类)支出355060.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的118.35%。主要用于村委会人居环境整治、城乡绿化美化标杆典型经费;造成预决算差异的主要原因是该资金为年中追加。

12.农林水(类)支出26315292.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.54%,完成年初预算的261.22%。主要用于瓦姑村中央财政以工代赈项目、草果产业发展建设项目、丙舍坝村农文旅融合示范村建设项目、六库街道大豆玉米带状复合种植项目、村社区各项工作经费、阳坡人居环境整治项目、段家寨村2024年以工代赈项目、六库村帕噶自然村农村公益事业财政奖补项目、中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目、团结社区物业管理费、泸水市2024年脱贫户牛、羊养殖奖补项目、浦东新区携手兴乡村结对帮扶项目、党建公益性岗位补助。造成预决算差异的主要原因是年初仅预算了三保及刚性支出,以上资金为年中追加资金。

13.交通运输(类)支出610578.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,年初无此项预算,主要用于发放护路员养护补助。造成预决算差异的主要原因是年初仅预算了三保及刚性支出,以上资金为年中追加资金。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出67290.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算,主要用于村级耕地流出整改工作。造成预决算差异的主要原因是年初仅预算了三保及刚性支出,以上资金为年中追加资金。

19.住房保障(类)支出1404884.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,完成年初预算的115.04%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出390000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,年初无此项预算。主要用于自然灾害、地质灾害救灾物资购买及应急处置支出,造成预决算差异的主要原因是年初仅预算了三保及刚性支出,以上资金为年中追加资金。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为98360.00元,决算为43434.00元,完成年初预算的44.16%;支出决算较上年减少226235.00元,下降83.89%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元,决算为40780.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.89%,完成年初预算的45.31%;公务接待费支出年初预算为8360.00元,决算为2654.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.11%,完成年初预算的31.75%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少225591.00元,下降84.69%;公务接待费支出决算较上年减少644.00元,下降19.53%;具体是国内接待费支出决算2654.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少644.00元,下降19.53%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98360.00元,支出决算为43434.00元,完成年初预算的44.16%,支出决算较上年减少226235.00元,下降83.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元,决算为40780.00元,完成年初预算的45.31%;公务接待费支出年初预算为8360.00元,决算为2654.00元,完成年初预算的31.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约,从严缩减“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少225591.00元,下降84.69%;公务接待费支出决算减少644.00元,下降19.53%,具体是国内接待费支出决算2654.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少644.00元,下降19.53%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约,从严缩减“三公”经费开支。其中,本年度公车维修次数较少,公务用车运行维护费较上年大幅减少;本年度仅产生一次公务接待,公务接待费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于耕地流出整改、劳动力转移、下乡入户走访、农技培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次13.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于上海市浦东新区大团镇党政代表团赴泸水市考察调研,共1批次13人的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市人民政府六库街道办事处2024年机关运行经费支出1383962.48元,比上年减少1645041.74元,下降54.31%,主要原因是我单位厉行节约,从严缩减开支。部门机关运行经费主要用于街道内部日常中产生的相关办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,泸水市人民政府六库街道办事处资产总额36545153.17元,其中,流动资产18090466.14元,固定资产15661267.03元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程2793420.00元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8436578.97元,其中固定资产减少79653.04元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋540平方米,账面原值751192.09元,实现资产使用收入40000.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额4442244.46元,其中:政府采购货物支出445756.99元;政府采购工程支出3996487.47元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4442244.46元,其中:授予小微企业合同金额4442244.46元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53330100556201111

 

 

 

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