鲁掌镇人民政府2022年部门预算编制说明

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索引号
015281837-2022-188568
发文机构
泸水市鲁掌镇人民政府
公开目录
预决算公开
主题分类
财政
文      号
发文日期
2022-02-21 16:38:28


 监督索引号53330100555500000


                      泸水市鲁掌镇人民政府2022年预算公开目录

 

第一部分 泸水市鲁掌镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸水市鲁掌镇2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

鲁掌镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我镇人民政府的主要职能分为7部分:(1)政治上:对管辖区内进行政治职能。(2)经济上:规范和稳定我市场秩序,确保自由竞争;对我经济进行宏观调控,确保国民经济平衡发展;提供公共物品,弥补我市场的不足;管理国有资产等职能。(3)文化方面:运用各种文化艺术手段以及群众性的文化、体育活动,向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育,推进“三个文明”建设的发展。(4)社会方面:负责辖区各单位的普法依法治理和法制宣传教育工作;开展对社区的检查、指导工作。(5)计划生育方面:组织协调相关部门共同做好全镇计划生育工作。(6)农业方面:切合实际,认真做好全年农业发展规划和远景规划,做好农业项目基地建设,加强依法行政积极推进科技下乡活动,推进农产品质量建设,推进农业标准化建设。(7)土地管理方面:组织编制镇域内村镇体系规划、总体规划、详细规划以及村庄的总体规划和建设规划,负责全镇范围内的各类市政基础设施及公共设施的规划、建设管理工作。

(二)机构设置情况

共设置7个内设机构,包括:行政单位1个,其他事业单位6个,分别是:

1.财政所所属泸水市鲁掌镇人民政府

2.农业农村综合服务中心所属泸水市鲁掌镇人民政府

3.文化广播电视服务中心所属泸水市鲁掌镇人民政府

4.社会保障服务中心(退役军人服务站)所属泸水市鲁掌镇人民政府

5.扶贫工作中心所属泸水市鲁掌镇人民政府

6.应急服务中心所属泸水市鲁掌镇人民政府

7.自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心所属泸水市鲁掌镇人民政府

)重点工作概述

1)宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令和上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2)负责编制实施本镇行政区域经济社会发展和村镇建设等规划;指导、服务全镇社会经济发展,推进产业结构调整和促进经济增长方式转变,引导农村富余劳动力转移,促进农民增收;维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。

3)负责抓好教育、科技、卫生、体育等工作,大力发展全镇社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设,改善群众生活环境;加强农村社会化服务体系建设,切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。

(4)加强镇级财政的监督和管理,管理镇财政收入支出,执行国家有关财经纪律和政策;做好财务会计,经济统计和村级财务审计工作;建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

5)加强社会治安综合治理,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾;保护各类经济组织的合法权益,保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利,维护农村社会和谐稳定。

6)加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导,健全村级党组织领导下充满活力的村民自治机制,推进村务、财务公开,扩大农村基层民主,推进农村民主政治建。

7)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中:财政全供给单位7个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制87人,其中:行政编制24人,事业编制63人。在职实有85人,其中:财政全供养85人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022部门财务总收入1779.01万元其中:一般公共预算财政拨款1779.01元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0万元,上年结转0元。

与上年对比预算收入增加了142.19万元.主要是原因为:本年度预算项目增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1779.01万元,其中:本年收入1779.01万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1779.01万元(本级财力1779.01万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比预算收入增加了142.19万元.主要是原因为:本年度预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1779.01万元。财政拨款安排支出1779.01万元,其中:基本支出1736.51万元,与上年1636.82万元相比增加99.69万元,主要原因分析一是补缴上年度1-6月在职人员养老保险预算数增加;二是职工工会经费和福利费测算预算数增加;项目支出42.05万元,与上年0万元相比增加42.05万元,主要原因分析在于预算增加了人大代表履职能力提升2万元,纪检监察事务2.5万元,党委办公厅(室)及相关机构事务5万元,民兵2万元,城乡社区环境卫生30万元。

一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)


单位名称:部门名称


单位:万元


部门预算支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员

经费

公用

经费

1

2

3


4

5


201

一般公共服务支出

1150.47

1139.97

1020.84

119.13

10.50

20101

人大事务

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2010101

行政运行

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1144.97

1139.97

1020.84

119.13

5.00

2010301

行政运行

464.00

459.00

339.87

119.13

5.00

2010350

事业运行

680.97

680.97

680.97

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.50

0.00

0.00

0.00

3.50

2011101

行政运行

3.50

0.00

0.00

0.00

3.50

203

国防支出

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

20306

国防动员

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2030607

民兵

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

208

社会保障和就业支出

116.07

116.07

115.05

1.02

0.00

20805

行政事业单位养老支出

116.07

116.07

115.05

1.02

0.00

2080501

行政单位离退休

0.48

0.48

0.00

0.48

0.00

2080502

事业单位离退休

0.54

0.54

0.00

0.54

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.05

115.05

115.05

0.00

0.00

210

卫生健康支出

88.01

88.01

88.01

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

88.01

88.01

88.01

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

15.42

15.42

15.42

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

39.95

39.95

39.95

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

29.98

29.98

29.98

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.67

2.67

2.67

0.00

0.00

212

城乡社区支出

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

21205

城乡社区环境卫生

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2120501

城乡社区环境卫生

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

213

农林水支出

281.18

281.18

219.66

61.52

0.00

21307

农村综合改革

281.18

281.18

219.66

61.52

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

281.18

281.18

219.66

61.52

0.00

221

住房保障支出

111.26

111.26

111.26

0.00

0.00

22102

住房改革支出

111.26

111.26

111.26

0.00

0.00

2210201

住房公积金

111.26

111.26

111.26

0.00

0.00

 

1779.01

1736.51

1554.84

181.67

42.50

五、省对下项转移支付情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门未有列入省对下专项转移支付项目

(二)与中央配套事项

我部门未有与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我部门未有按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

我部门未有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额3.21万元,其中:政府采购货物预算3.21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

鲁掌镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计6.86万元,较上年减少0.06万元,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

鲁掌镇2022年因公出国(境)费预算为0万元,无增减变化。

(二)公务接待费

鲁掌镇2022年公务接待费预算为0.86万元,较上年减少0.06万元;原因是预算资金以人头算,年末人数较上年减少,预计接待5次人口80人。

(三)公务用车购置及运行维护费

鲁掌镇2022年公务用车购置及运行维护费为6万元,与上年对比没有变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比没有变化;公务用车运行维护费6万元,与上年对比没有变化。共计购置公务用车0辆,公车保留量为3辆。因公出国经费为0万元,与上年对比没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

年初预算未安排项目资金故无重点项目的绩效目标情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

鲁掌镇2022年机关运行经费安排224.17万元,与上年对比预算收入减少13.11万元,减少率为5.53%,其中包括办公费143.8万元、电费4.00万元、水费0.80万元、邮电费0.60万元、差旅费2.5万元、会议费0.60万元、培训费0.90万元、公务接待费0.86万元、工会经费19.70万元、福利费20.35万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用24.06万元。其中减少较大的是福利费和其他交通费用,福利费减少5.67万元,减少率为21.79%,其他交通费用减少4.5万元,减少率为15.76%。

主要减少原因:今年在职政府财政供养人员有所减少

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,泸水市鲁掌镇人民政府资产总额3648.00万元,其中,流动资产3548.11万元,固定资产325.82万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1288.72万元,其中固定资产增加22.34万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

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包含附件

  • 泸水市2022年批复2022022104292739120220228095720566.xlsx [下载]
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