泸水市六库中学2024年度部门决算
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- 索引号
- 015281749-2025-270661
- 发文机构
- 泸水市教育体育局
- 公开目录
- 预决算公开
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-10-23 15:13:57
监督索引号53330103300501501000
泸水市六库中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
全面贯彻党的教育方针、政策,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量;执行国家课程标准,开齐课程、上足课时;拟定学校发展远景规划、近期目标;制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施;制定和健全学校各项规章制度,提升学校管理水平;负责学校教师队伍建设工作,制定学校教师队伍建设规划,不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平;负责学校资产管理,制定办学经费使用计划并实施;负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置6个内设机构,包括:校长室、办公室、财务室、教务处、政教处、总务处。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为泸水市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员67人,机关和事业工人5人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人(离休0人,退休50人)。年末学生899人。年末遗属5人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
认真贯彻党的教育方针,全面执行州教育局党政各项政策和决议;结合学校实际制定落实各项规章制度、管理条例,使学校办学有章可循、有据可依,实现学校管理的制度化、规范化、科学化、人性化;加强教师队伍的建设,包括加强师德师风建设、提高教师专业素质、提高教师教学能力和科研能力、开展校本培训以加快青年教师的成长等;贯彻落实《未成年人思想道德建设实施纲要》,加强学校的德育功能,使学生既成才又成人;加强安全教育工作,并把学校安全工作摆在突出位置为学生成长创造良好环境;提高教育数学质量,为高校输送优秀初中毕业生,为怒江教育发展做贡献;发挥我校资金使用的最大效益,为学生和教职工营造更好更舒适的学习和工作环境。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;
我单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
我单位无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收支,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收支,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
泸水市六库中学2024年度收入合计19291393.54元。其中:财政拨款收入19291393.54元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少446219.75元,下降2.26%。其中:财政拨款收入减少295582.54元,下降1.51%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少150637.21元,下降100.00%,主要原因是本年度无捐赠收入等其他收入;财政拨款收入减少是因为学生人数减少,生均公用经费等财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
泸水市六库中学2024年度支出合计19308830.75元。其中:基本支出15399254.58元,占总支出的79.75%;项目支出3909576.17元,占总支出的20.25%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少411345.33元,下降2.09%。其中:基本支出增加104508.29元,增长0.68%;项目支出减少515853.62元,下降11.66%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因是项目未完工,项目经费未支出。基本支出增加的是因为临时工工资等资金本年度放在了基本支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障泸水市六库中学机构正常运转的日常支出15399254.58元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出15079281.15元,占基本支出的97.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319973.43元,占基本支出的2.08%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障泸水市六库中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3909576.17元。其中:基本建设类项目支出0.00元,本单位无基本建设类项目支出。
家庭经济困难学生生活补助项目经费1629085.00元,主要用于学生生活补助伙食费支出。
农村义务教育学生营养改善计划项目经费1027158.90元,主要用于学生营养餐支出。
城乡义务教育补助公用经费1125288.27元,主要用于学校日常运转所需的办公费、电费、培训费、办公设备购置等支出。
课后服务费114494.00元,主要用于教师课后服务费支出。
8个较少数民族学生生活补助经费3750.00元,主要用于8个较少数民族学生补助发放。
春节走访慰问金9800.00元,主要用于退休职工春节慰问。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
泸水市六库中学2024年度一般公共预算财政拨款支出19291393.54元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少295582.54元,下降1.51%,完成年初预算的131.84%。超预算完成是因为在预算执行过程中追加了义务教育阶段资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出15122362.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%,完成年初预算的135.06%。主要用于主要用于保障人员经费、办公支出等日常机构运转;造成预决算差异的主要原因是9月学生人数变动。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1827427.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%,完成年初预算的129.75%。主要用于缴纳在职人员的养老保险、职业年金费用;造成预决算差异的主要原因是工资标准提高,根据比例计提的养老保险等费用支出也随之提高。
9.卫生健康(类)支出1081452.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的117.47%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险费用;造成预决算差异的主要原因是工资标准提高,根据比例计提的医疗保险等费用支出也随之提高。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1260151.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的113.88%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金;造成预决算差异的主要原因是工资标准提高,根据比例计提的住房公积金等费用支出也随之提高。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
- 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平,主要原因是我单位无“三公”经费年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
3.安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
泸水市六库中学2024年机关运行经费支出0.00元,比上年减少0.00元,下降0.00%,主要原因是泸水市六库中学属于事业单位,无机关运行经费年初预算。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,泸水市六库中学资产总额14522343.03元,其中,流动资产325710.90元,固定资产14196631.13元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增减少423043.47元,其中固定资产减少463997.85元。处置房屋建筑物172.00平方米,账面原值100000.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额154583.00元,其中:政府采购货物支出154583.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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