泸水市片马镇中心学校2024年度部门决算
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- 索引号
- 015281749-2025-270654
- 发文机构
- 泸水市教育体育局
- 公开目录
- 预决算公开
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2025-10-23 15:06:45
监督索引号53330103300501901000
泸水市片马镇中心学校2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
全面贯彻党的教育方针、政策,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量;执行国家课程标准,开齐课程、上足课时;拟定学校发展远景规划、近期目标;制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施;制定和健全学校各项规章制度,提升学校管理水平;负责学校教师队伍建设工作,制定学校教师队伍建设规划,不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平;负责学校资产管理,制定办学经费使用计划并实施;负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。
认真贯彻党的教育方针,全面执行州教育局党、政各项政策和决议;结合学校实际制定落实各项规章制度、管理条例,使学校办学有章可循、有据可依,实现学校管理的制度化、规范化、科学化、人性化;加强教师队伍的建设,包括加强师德师风建设、提高教师专业素质、提高教师教学能力和科研能力、开展校本培训以加快青年教师的成长等;贯彻落实《未成年人思想道德建设实施纲要》,加强学校的德育功能,使学生既成才又成人;加强安全教育工作,并把学校安全工作摆在突出位置为学生成长创造良好环境;提高教育质量,为初高中输送优秀小学毕业生,为怒江教育发展做贡献;发挥我校资金使用的最大效益,为学生和教职工营造更好更舒适的学习和工作环境。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
泸水市片马镇中心单位共设置4个内设机构,包括:办公室、教务处、总务处、财务处。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为泸水市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员33人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。年末学生475人。年末遗属1人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
- 重点工作概述
认真贯彻党的教育方针,全面执行州教育局党、政各项政策和决议;结合学校实际制定落实各项规章制度、管理条例,使学校办学有章可循、有据可依,实现学校管理的制度化、规范化、科学化、人性化;加强教师队伍的建设,包括加强师德师风建设、提高教师专业素质、提高教师教学能力和科研能力、开展校本培训以加快青年教师的成长等;贯彻落实《未成年人思想道德建设实施纲要》,加强学校的德育功能,使学生既成才又成人;加强安全教育工作,并把学校安全工作摆在突出位置为学生成长创造良好环境;提高教育质量,为初高中输送优秀小学毕业生,为怒江教育发展做贡献;发挥我校资金使用的最大效益,为学生和教职工营造更好更舒适的学习和工作环境。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
泸水市片马镇中心学校2024年度收入合计9440305.69元。其中:财政拨款收入9440305.69元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少427980.45元,下降4.34%。其中:财政拨款收入减少427980.45元,下降4.34%;上级补助收入减少0.00元,下降0%;事业收入减少0.00元,下降0%;经营收入减少0.00元,下降0%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0%;其他收入减少0.00元,下降0%。主要原因是:教职工减少,导致经费支出减少。
二、支出决算情况说明
泸水市片马镇中心学校2024年度支出合计9440305.69元。其中:基本支出7619604.75元,占总支出的80.71%;项目支出1820700.94元,占总支出的19.29%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少427980.45元,下降4.34%。其中:基本支出减少363697.59元,下降4.56%;项目支出减少64282.86元,下降3.41%;上缴上级支出减少0.00元,下降0%;经营支出减少0.00元,下降0%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0%。主要原因是:教职工以及学生减少,导致经费支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障泸水市片马镇中心学校机构正常运转的日常支出7619604.75元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7487678.68元,占基本支出的98.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131926.07元,占基本支出的1.73%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障泸水市片马镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1820700.94元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.彩票公益金项目经费4020.00元,主要用于学生活动用品、文件盒等相关费用支出。
2.遗属生活补助资金项目经费8760.00元,主要用于遗属生活补助资金
3.公用经费项目经费691840.13元,主要用于经费保障学校的基础运转。
4.寄宿生生活费、家庭经济困难学生生活补助以及学前适度生活补助项目经费896847.94元,主要用于提供在校寄宿学生及家庭经济困难学生提供生活补助,改善在校学生的营养状况,补助家庭经济困难学生顺利就学。
5.营养改善补助项目经费118032.87元,主要用于改善在校学生的营养状况。
6.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金项目经费100000元,主要用于奖励乡村学校从教20年以上优秀教师。
7.春节走访慰问经费项目经费1200.00元,主要用于退休教师的春节慰问。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
泸水市片马镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出9436285.69元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少417920.45元,下降4.24%,完成年初预算的117.40%。主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出,项目支出用于学校校园建设等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出7676323.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.35%,完成年初预算的120.71%。主要用于:主要用于保障人员经费、办公支出等日常机构运转。其中:人员经费支出5736476.00元,用于在职人员的基本工资、津补贴等工资性支出;公用经费支出131926.07元,用于办公、水电、出差、培训等费用支出;项目支出1807920.94元,用于支付学生生活费和营养餐。造成预决算差异的主要原因是在职职工五险一金的增加、项目增多。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出659530.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%,完成年初预算的96.97%。主要用于支付在职人员的医疗保险费用以及抚恤金。造成预决算差异的主要原因是在职职工养老保险增加以及抚恤金提标。
9.卫生健康(类)支出485679.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的110.70%。主要用于支付在职人员的医疗保险费用。造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出614752.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的109.85%。主要用于支付在职人员的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是在职人员的住房公积金增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是历年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
泸水市片马镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因是泸水市片马镇中心学校属于事业单位,没有年初预算的机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,泸水市片马镇中心学校资产总额13426844.49元,其中,流动资产409006.80元,固定资产13017829.69元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产8.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少310956.80元,其中固定资产减少592047.40元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产103项,账面原值592047.40元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋180平方米,实现资产使用收入39960.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额113920.00元,其中:政府采购货物支出113920.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额65065.30元,其中:授予小微企业合同金额50905.30元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
- 其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
泸水市片马镇中心学校
2025年10月16日
监督索引号53330103300501901111
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