中国共产党泸水市委员会宣传部2024年度部门决算

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015281722-2025-270777
发文机构
泸水市人民政府
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主题分类
财政
文      号
发文日期
2025-10-24 15:07:48

监督索引号53330103300101000

中国共产党泸水市委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)负责组织全市贯彻落实党中央、省委和州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照党中央统一部署和省委、州委及市委的要求,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、州委和市委意识形态工作决策部署,组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查。结合巡察工作开展专项检查,承担市委意识形态工作领导小组办公室日常工作,组织意识形态工作领导小组成员单位分析、研究、通报意识形态领域情况。

(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

(四)负责规划组织全市思想政治工作。配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育材料。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市舆情信息工作。指导协调市级新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。

(六)拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权。组织指导协调全市“扫黄打非”工作,负责全市新闻记者证的管理。

(七)统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调融媒体建设与管理。

(八)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(九)拟订全市电影业的管理政策并督促落实,负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,组织对有关电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动,负责民族语影视广播节目的译制、播出,承担对外合作制片,输入输出影片的合作交流有关工作等。

(十)研究拟订全市新闻出版、广播影视、文化艺术事业战略、产业规划和政策措施,统筹指导督促协调文化体制改革和文化事业、文化产业和旅游发展,指导协调国有文化资产监管工作。

(十一)行使查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施,违法接收和传送境外违法盗版行为的管理职能。

(十二)组织推进广播电影电视的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程和扶持少数民族地区广播电影电视建设和发展,指导、监督广播电影电视重点基础设施建设。

(十三)负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的设立审核、报批及业务监管工作,对从事广播电影电视节目制作经营机构实施准入、退出及监管。

(十四)统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集、分析、研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十五)统筹协调全市对外宣传工作,组织全市贯彻落实中央和省州市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,组织协调重大对外宣传活动。

(十六)统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市级各部门新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。组织开展重大主题新闻发布和政策解读。组织协调媒体开展“政风行风热线”工作。

(十七)负责联系上级媒体和怒江报驻站记者,组织协调开展对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的新闻宣传工作。会同有关部门做好市外新闻媒体到泸水采访报道的协调服务和管理工作。

(十八)会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

(十九)受市委委托,会同市委组织部门管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(二十)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导市融媒体中心,受市委委托,代管市文学艺术界联合会。主管市属国有文化企业。领导和管理市文明办。

(二十一)完成州委宣传部和市委交办的其他任务。

(二十二)履行网信综合协调职能。负责承担市委网信办(市互联网信息办公室)日常工作,围绕全市互联网建设运用管理进行调查研究,提供决策咨询和参考依据;承担互联网新闻信息的应急、指挥、管控、处置等综合协调工作;协调处理网络安全和信息化重大事件与应急工作;负责全市网络应急指挥体系建设,统筹制定综合应急预案、专项应急预案;组织开展全市网上涉恐信息举报工作。

(二十三)履行网络安全协调和传播职能。指导协调全市互联网安全运行的重大工程和系统建设的规划、论证等工作;负责互联网信息内容监测平台建设,协调技术管控系统建设;负责对全市网络安全责任制的落实、监督、检查;负责互联网运用开发的技术指导和专家库建设,组织网络技术培训;指导市内网站、网络安全保障工作;指导推进全市网络信息新技术新应用安全评估;指导市内新闻网站的规划和建设,承担互联网新闻交流与合作有关工作。

(二十四)承担统筹组织协调互联网宣传和舆论引导工作,承担网站、新媒体转载新闻稿源的管理工作;积极会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体发展、推动网络阵地建设的具体工作;承担网上理论宣传引导方面的组织协调工作;拟订网络评论工作方针政策并组织实施,协调推动全市网络评论员队伍建设;组织开展重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的宣传、评论、引导工作;负责推动网络社会工作和网络文化工作、网络文明建设,指导互联网行业自律,引导和规范网络社群发展。

(二十五)负责信息化和信息产业发展工作。承担指导推进信息化工作,协调处理信息化发展中的重大问题;统筹推进信息化领域融合发展;协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设;承担互联网信息服务有关工作;统筹全市信息产业发展,促进软件与信息服务业、服务外包、大数据应用、云计算、物联网等经济业态发展;负责全市信息服务业相关协调工作,做好信息企业的招商引进和联络跟踪服务;负责信息产业扶持政策的制定和实施工作;负责为信息产业企业做好服务,加强信息产业宣传,优化信息产业发展环境。

(二十六)统筹协调研究我市网络安全和信息化发展战略规划,开展互联网经济和发展态势研究;协调落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全,统筹协调我市网络安全保障体系和可信体系建设,协调网络信息安全保护工作;具体承担协调指导督促党政部门、重点行业网络安全保障工作;负责推动网络身份管理,指导推动域名注册、互联网地址(IP地址)分配,网站签订备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作。

(二十七)负责互联网企业党建工作。帮助互联网企业党组织解决政治引领、思想建设、党员管理等方面的问题;组织开展网络安全和信息化对外交流合作;负责推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设,发展联系互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进网络社会组织党建工作,引导和规范网络社群发展;承担引导、团结网络人士工作;承担推动移动互联网发展工作,支持互联网新闻媒体新应用,创新发展。

(二十八)负责大数据管理。统筹全市数据资源的开发利用。统筹协调制定互联网数据管理有关政策和互联网新闻信息传播技术标准;指导推进我市互联网信息数据库建设;负责全市信息产业(包括信息服务业等)的相关协调工作;统筹推进部门间信息数据的互联、交换和共享等工作。

(二十九)做好网络舆情监测工作。负责对全市重大网络舆情信息进行监测、收集、研判等工作;负责网络信息统计、分析、处理、摘编、编辑等工作,上报网络舆情专报;负责主动引导网络舆情,针对网民关注的社会热点重点话题,及时主动开展正面宣传,与网民沟通交流,做好解疑释惑、化解矛盾等工作,把网民情绪引导到健康、理性的方向上来;负责妥善处理突发事件舆情,指导市内新闻网站的规划和建设,承担互联网新闻交流与合作有关工作。

(三十)负责贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视事业建设发展的方针、政策;贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的指示、决定;拟订全市广播电视宣传和影视创作的政策,把握舆论导向;指导全市广播电视宣传和广播影视创作并协调其题材规划。

(三十一)负责贯彻执行国家广播电视事业管理的法律、法规和规章;拟订我市广播电视事业的发展规划和管理办法,监督管理广播影视节目、卫星电视节目收录、视频点播业务和通过信息网络向公众传播的视听节目;负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理并负责内容审核,保证广播电视节目的安全播出。

(三十二)指导和组织全市广播电视队伍建设和业务建设,按照广播电视事业发展的需要,有计划多层次地培养各类专业人才。

(三十三)负责组织策划较大题材的宣传制作;负责大型宣传片、形象片的审查工作;负责各类大型活动的策划、组织和录制工作;负责对外来记者及市内记者的各类审核工作;负责指导新闻专题节目创优工作;负责组织新闻稿件的评优工作;负责组织专业技术人员职称的评审工作。

(三十四)负责全市电影发行放映管理业务、组织、协调和指导全市公益电影放映工程的实施;负责群众广场电影放映和全市中小学生爱国教育电影放映工作;负责影片节目供给,设备维修,放映统计等工作;督促管理农村公益电影放映工作,确保群众看到公益电影。

(三十五)负责民族语影视广播节目的译制、播出。完成市委、市政府交办的其他任务。

(三十六)泸水市广播电影电视事业发展中心不再承担行政职能。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、政策理论室、文化产业室、新闻外宣股、新闻出版和电影放映管理股。

所属事业单位2个为:

1.泸水市网络舆情监测中心;

2.泸水市广播电视事业发展中心。

(二)决算单位构成情况

纳入中国共产党泸水市委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:中国共产党泸水市委员会宣传部。

纳入中国共产党泸水市委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致的主要原因是:所属单位2个不单独核算,不单独纳入决算编报,合并在中国共产党泸水市委员会宣传部作为一个单位编报。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的:公务员9人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员8人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以深入学习贯彻党的二十大精神为工作主线,围绕中心、服务大局,把“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务落实到全市经济社会高质量跨越式发展各环节和全过程,坚决维护意识形态安全,广泛践行社会主义核心价值观,繁荣发展文化事业和文化产业,唱响主旋律、弘扬正能量、增强发展信心,扩大对外影响力,展现泸水新形象,为奋力开创新时代泸水社会主义现代化建设新局面提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党泸水市委员会宣传部2024年度收入合计8932102.58元。其中:财政拨款收入8782102.58元,占总收入的98.32%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入150000.00元,占总收入的1.68%。

与上年相比,收入合计减少5465101.91元,下降37.96%。其中:财政拨款收入减少5605101.91元,下降38.96%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加140000.00元,增长1400.00%。主要原因是:2024年中央减少对云南泸水市智慧广电固边项目和泸水市20户以上自然村应急广播主动发布终端覆盖项目的资金投入,故项目经费减少。2024年收到第五届怒江草果文化周经费和工作经费共计150000.00元,故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党泸水市委员会宣传部2024年度支出合计8940431.08元。其中:基本支出4437244.38元,占总支出的49.63%;项目支出4503186.70元,占总支出的50.37%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少5575169.61元,下降38.41%。其中:基本支出减少474675.11元,下降9.66%;项目支出减少5100494.50元,下降53.11%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因是:2024年人员减少,故相关人员经费减少。2024年中央减少对云南泸水市智慧广电固边项目和泸水市20户以上自然村应急广播主动发布终端覆盖项目的资金投入,故项目经费减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党泸水市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4437244.38元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4105419.48元,占基本支出的92.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331824.90元,占基本支出的7.48%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党泸水市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4503186.70元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.2022年宣传部单位专项资金项目经费2233.00元,主要用于开展新时代文明实践社科普及志愿服务活动。

2.国庆节慰问经费1500.00元,主要用于开展国庆节慰问工作。

3.2024年春节慰问经费2000.00元。主要用于开展春节慰问工作。

4.宣传部日常工作经费109831.5元,主要用于部门日常工作支出。

5.第五届怒江草果文化周活动经费100000.00元,主要用于开展第五届怒江草果文化周活动。

6.新时代文明实践经费20000.00元,主要用于开展新时代文明实践相关工作。

7.全民国防教育工作经费30000.00元,主要用于开展全民国防教育工作。

8.网络舆情监测工作经费50000.00元,主要用于开展网络舆情监测工作支出。

9.外宣品牌提升打造经费160000.00元,主要用于开展外宣品牌提升打造工作。

10.驻村驻点生活补助经费12650.00元,主要用于驻村工作队生活补助支出。

11.2023年国家电影发展专项经费20000.00元,主要用于开展2023年国家电影发展工作。

12.2023年广播电视事业发展专项资金44560.00元,主要用于开展2023年广播电视事业发展工作。

13.云南泸水市智慧广电固边项目资金1208500元,主要用于开展云南泸水市智慧广电固边项目。

14.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金182207.2元,主要用于农家书屋建设,发放农村数字电影补助以及加强地方公共文化服务体系建设。

15.怒江傈僳族自治州成立70周年迎宾祝贺活动工作经费

181000.00元,主要用于开展怒江傈僳族自治州成立70周年迎宾祝贺活动工作。

16.产业宣传经费46261.00元,主要用于开展产业宣传工作。

17.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设边境小康村资金补助资金307726.00元,主要用于2023年中央支持地方公共文化服务体系建设边境小康村打造项目。

18.2024年农村数字电影放映经费378800.00元,主要用于开展2024年农村数字电影放映工作。

19.2023年度文化产业发展经费580000.00元,主要用于开展

2023年度文化产业发展工作。

20.遗属生活补助经费44518.00元,主要用于发放遗属生活补助。

21.泸水市乡风文明素质提升培训经费179400.00元,主要用于开展泸水市乡风文明素质提升培训活动。

22.泸水市数字旅游试点项目经费98000.00元,主要用于开展泸水市数字旅游试点项目。

23.泸水市子克自然村文化长廊建设及乡村振兴宣传项目经费200000.00元,主要用于开展泸水市子克自然村文化长廊建设及乡村振兴宣传工作。

24.草果文化周宣传报道经费200000.00元,主要用于开展草果文化周宣传报道工作。

25.泸水市农家书屋数字化建设试点项目经费294000.00元,主要用于开展泸水市农家书屋数字化建设试点项目。

26.大龙塘社区百姓大舞台建设经费50000.00元,主要用于开展大龙塘社区百姓大舞台建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党泸水市委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出8762102.58元,占本年支出合计的98.01%。与上年相比减少5625101.91元,下降39.10%,完成年初预算的180.34%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出3725148.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.51%,完成年初预算的99.14%。主要用于:行政运行支出2197203.62元,事业运行支出1264145.28元,其他宣传事务支出260000.00元,其他社会工作事务支出3800.00元;造成预决算差异的主要原因是:人员减少,相应经费减少。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出2882793.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.90%,完成年初预算的288.28%。主要用于其他广播电视支出1253060.00元,其他文化旅游体育与传媒支出1629733.20元;造成预决算差异的主要原因是:上级补助项目经费不纳入年初预算。

8.社会保障和就业(类)支出505424.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的104.68%。主要用于行政单位离退休支出900.00元,事业单位离退休支出2700.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出369223.14元,机关事业单位职业年金缴费支出74660.83元,死亡抚恤金支出44518.00元,其他社会保险和就业支出13422.43元;造成预决算差异的主要原因是:工资标准提高,相应社保缴费增多。

9.卫生健康(类)支出290068.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,完成年初预算的100.47%。主要用于行政单位医疗支出145120.15元,事业单位医疗支出76136.75元,公务员医疗补助支出59746.18元,其他行政事业单位医疗支出9065.00元;造成预决算差异的主要原因是:工资标准提高,相应社保缴费增多。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出1030250.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%,完成年初预算的103.03%。主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果斜接乡村振兴支出1030250.00元;造成预决算差异的主要原因是:上级补助项目经费不纳入年初预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出328418.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%,完成年初预算的99.72%。主要用于住房公积金支出328418.00元;造成预决算差异的主要原因是工资标准提高,相应社保缴费增多。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为32280.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少2280.00元,下降100.00%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为2280.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少2280.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2280.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32280.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少2280.00元,下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为2280.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行过紧日子要求,减少非必要“三公”经费支出,故“三公”经费决算数小于年初预算数。我单位车辆已报废,没有产生公务车辆运行维护费,故公务用车运行维护费支出决算数小于预算数。我单位厉行勤俭节约,减少公务接待以及通过机关事务服务和接待中心接待,不产生接待费,故公务接待支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少2280.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2280元,下降100%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行过紧日子要求,减少非必要“三公”经费支出,故“三公”经费决算数减少。我单位车辆已报废,没有产生公务车辆运行维护费,故公务用车运行维护费支出决算数减少。我单位厉行勤俭节约,减少公务接待以及通过机关事务服务和接待中心接待,不产生接待费,故公务接待支出决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党泸水市委员会宣传部2024年机关运行经费支出331824.90元,比上年减少428.55元下降0.13%,主要原因是:人员减少,故相关经费减少。部门机关运行经费主要用于:办公运行、水费、电费、报刊费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党泸水市委员会宣传部资产总额18673709.18元,其中,流动资产942918.76元,固定资产7036790.42元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程10694000.00元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少398089.92元,其中固定资产增加5842195.21元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额1189000.00元,其中:政府采购货物支出1189000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1165000.00元,其中:授予小微企业合同金额24000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

监督索引号53330103300101111

 

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